junio 16, 2016
Como cerrar los períodos de trabajo en el 14 ter del SII
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Hay que meterse a la columna derecha y buscar el bloque que dice Herramientas de apoyo a la micro y pequeña empresa y luego click en Sistema de tributación simplificada (14 Ter)
Bloque Administración de periodos contables y libros tributarios (*)
Opción Periodo contable de trabajo
Elijo el Año Contable
Creo cada uno de los meses y luego entrar en cada uno de ellos
Problablemente los libros de ventas y compras ya estén cerrados por que ya has enviado eso libro al ingresar las facturas emitidas y recibidas.
Hay que crear todos los libros ( Libro de Honorarios, Libro de Remuneraciones, Otros Ingresos, Otros Egresos y Libro de Caja)
Los primeros son se crean y se calcula el resumen.
En el caso del libro de caja hay que copiar los valores que se sugieren, y agregar los Gastos No Documentados. Luego grabar y cerrar.
Al tratar de cerrar el año dice que debe haber un mínimo de Gaston No Documentados y suguere la cantidad en UTM y pesos. Lo que me falte lo pongo en un mes, por ejemplo diciembre, cierro de nuevo el mes y así puedo cerrar el año.
OPERACION RENTA
En la misma página Sistema de tributación simplificada (14 Ter) está la opción Códigos propuestos del F22
Si tengo el año cerrado, puedo acceder a esta opción y elijo el año para el cual necesito declarar el Formulario 22.
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